RSS-linkki
Kokousasiat:https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 12.09.2019 Pykälä 259
31/2019
259 § | Vuoden 2019 talousarvion ensimmäinen muutos |
Päätösehdotus
Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tämä hyväksyy esittelyn mukaisesti vuoden 2019 talousarvion ensimmäisen muutoksen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Selostus
Vuoden 2019 talousarvioon esitetään ensimmäistä muutosta.
Käyttötalousosa
Käyttötalouden ennakoidaan ylittävän talousarvion 1,5 milj. eurolla. Kiinteistötoimen kulut nousevat 1,5 milj. euroa. Rakennus- ja kunnostamispalveluiden arvioidaan toteutuvan 0,7 milj. euroa ja lämmitys- ja sähkökulujen 0,8 milj. euroa budjetoitua suurempana.
Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalveluihin on budjetoitu vuodelle 2019 yhteensä 834.250 euroa. Kuluvan vuoden aikana kunnossapitoa on ollut välttämätöntä kuitenkin toteuttaa huomattavasti ennakoitua enemmän. Rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden toteuman arvioidaan tämän vuoksi koko vuoden osalta olevan 1.500.000 euroa. Ylitystä kertyisi noin 700.000 euroa.
Vuodelle 2019 lämmityskulujen määräksi budjetoitiin 1.805.900 euroa
vuoden 2017 toteutuman perusteella. Vuoden 2018 aikana kauko-
lämmön hinta nousi 19 %. Kaukolämmön hinnannousu painottui lop-
puvuoteen. Näin ollen lähtötaso kaukolämmön hinnalle vuoden 2019
alussa oli 19 % korkeampi kuin vuoden 2018 alussa. Vuonna 2018
lämmityskulut toteutuivat 1.878.084 euron määräisinä. Vuoden 2019
ensimmäisen kuuden kuukauden aikana toteutuneet lämmityskulut
olivat 1.155.956 euroa. Ennuste lämmityskulujen määrästä vuonna
2019 on 2.316.000 euroa eli noin 510.000 euroa suurempi kuin lämmi-
tyskuluiksi oli budjetoitu vuodelle 2019.
Vuonna 2017 sähkökulut toteutuivat 915.344 euron määräisinä, vuo-
delle 2019 sähkökulujen määräksi budjetoitiin 937.550 euroa. Vuoden
2018 aikana sähköenergian hinta nousi 60 %, sähkösiirron hinta 10 %.
Sähkön hinnannousu painottui loppuvuoteen. Näin ollen lähtötaso
sähkön hinnalle vuoden 2019 alussa oli korkeampi kuin vuoden 2018
alussa. Vuonna 2018 sähkökulut toteutuivat 1.080.898 euron määräi-
sinä. Vuoden 2019 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana toteutu-
neet sähkökulut olivat 591.768 euroa. Ennuste sähkökulujen määrästä
vuonna 2019 on 1.183.550 euroa eli noin 246.000 euroa suurempi
kuin sähkökuluiksi oli budjetoitu vuodelle 2019.
Tuloslaskelmaosa
Tuloslaskelmaosan ennusteessa vuosikate, ilman arvonalennusten muutosta, on 4,7 milj. euroa, joka on talousarviossa olevaa määrää 3,2 milj. euroa pienempi. Tässä vaiheessa verotulojen ennakoidaan toteutuvan vuoden 2019 talousarvion mukaisina. Rahoitustuotoissa arvioidaan, että tälle vuodelle ei toteudu pysyvien vastaavien myyntivoittoja, vaikutus -1,6 milj. euroa.
Tilikauden tuloksen ennustetaan olevan -3,6 milj. euroa, joka on 4,7 milj. euroa talousarviota huonompi. Poistot ylittävät budjetoidun 1,6 milj. euroa ICT-investointien vuoksi.
Investointiosa
Investointiosaan esitetään liitteen mukaisia määrärahojen vähennyksiä 7,2 milj. euroa. Perustelut muutoksille esitetään erillisessä liitteessä. Investointimenot on ennen muutosta 25,6 milj. euroa ja muutoksen jälkeen 18,5 milj. euroa. Talousarvion sitovuustaso investoinneissa on hankkeen kustannuspaikka.
Rahoitusosa
Talousarvion rahoitusosan muutokset johtuvat edellä esitetyistä muutoksista. Muutosten vaikutus kassavaroihin on + 3,7 milj. euroa.
Liitteet
11 | Käyttötalousosa |
12 | Käyttötalous perustelut 1. muutos 2019 |
13 | Tuloslaskelmaosa |
14 | Investointimuutokset kiinteistö- ja hautaustoimi |
15 | Investointimuutosten perustelut kiinteistö- ja hautaustoimi |
16 | Rahoitusosa |